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2024年度晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算

福建泉州 2025-07-28
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2024年度點擊登錄查看部門決算

2024年度

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部門決算


目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位基本情況

三、部門主要工作總結(jié)

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入****決算總表

二、收入決算表

三、****決算表

四、財政撥款收入****決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入****決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入****決算總體情況說明

二、財政撥款收入****決算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款****決算情況說明

四、政府性基金預(yù)算財政撥款****決算情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


第一部分
部門概況
一、部門主要職責(zé)

點擊登錄查看部門的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市****
(二)依法行使城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán),開展相關(guān)城市管理工作。
(三)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)城市****
(四)行使綜合、指導(dǎo)、監(jiān)督協(xié)調(diào)權(quán),對全是行政執(zhí)法中隊不依法行政行為進行督促改正。
(五)負責(zé)組織城市****
(六)負責(zé)研究和建立統(tǒng)一的城市管理運作和監(jiān)督機制。
(七)負責(zé)數(shù)字化城市管理工作。
(八)負責(zé)制定執(zhí)法文書,建立執(zhí)法管理信息系統(tǒng)。
(九)負責(zé)對城市管理行政執(zhí)法人員的日常監(jiān)察工作。
(十)履行法律、法規(guī)、規(guī)章和省、市人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看,點擊登錄查看部門包括7個機關(guān)行政科室及5個下屬單位,其中:列入2024年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

點擊登錄查看

2

晉江市城市管理綜合執(zhí)法大隊

3

晉江市城市管理保障中心

4

晉江市****中心

5

晉江市城市燃氣服務(wù)中心

6

晉江市青陽****中心

三、部門主要工作總結(jié)

2024年,點擊登錄查看部門主要任務(wù)是:緊緊圍繞市****
(一)全力推動城市管理綜合執(zhí)法改革。一要加強執(zhí)法隊伍培訓(xùn)。二是完善執(zhí)法制度。三是健全聯(lián)動機制。
(二)全面深化城鄉(xiāng)重要通道環(huán)境整治。一是深入開展賽事涉及的“五點一線”整治行動。二是深化“兩違”綜合治理。
(三)深入提升城市精細化管理。一是高質(zhì)量推進生活垃圾分類。二是統(tǒng)籌推進市容市貌整治提升。三是科學(xué)推進燃氣行業(yè)管理。四是提升環(huán)衛(wèi)考評水平。
(四)統(tǒng)籌建設(shè)“智慧城管”管理體系。著手實施“智慧城管”大數(shù)據(jù)綜合管理平臺(四期)提升項目建設(shè)。一是提升平臺軟件建設(shè)。二是提升平臺硬件建設(shè)。三是建立管理體系。四是建立管理機制。
(五)加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是抓好垃圾收運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是抓好生活垃圾處置終端建設(shè)。


第二部分
2024年度部門決算表

收入****決算總表

公開01表

部門:點擊登錄查看

單位:萬元

收入

****

項目

決算數(shù)

項目(按****功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

33944.66

一、一般公共服務(wù)****

8.70

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

316.89

二、外交****

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

0.00

三、國防****

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全****

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育****

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)****

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒****

0.00

八、其他收入

10.95

八、社會保障和就業(yè)****

622.70

九、衛(wèi)生健康****

193.51

十、節(jié)能環(huán)保****

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****

17417.62

十二、農(nóng)林水****

15191.02

十三、交通運輸****

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等****

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****

0.00

十六、金融****

0.00

十七、援助其他地區(qū)****

0.00

十八、自然資源海洋氣象等****

0.00

十九、住房保障****

880.55

二十、糧油物資儲備****

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算****

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****

0.00

二十三、其他****

0.00

二十四、債務(wù)還本****

0.00

二十五、債務(wù)付息****

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的****

0.00

本年收入合計

34272.50

本年****合計

34314.09

使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

1.27

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

276.75

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

236.44

總計

34550.53

總計

34550.53

注:1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


二、 收入決算表

收入決算表

公開02表

部門:點擊登錄查看

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

****功能分類

科目編碼

科目名稱

類 款 項

合計

34272.50

34261.55

0.00

0.00

0.00

0.00

10.95

201

一般公共服務(wù)****

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

專項業(yè)務(wù)

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)****

622.70

622.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老****

622.70

622.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****

414.90

414.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****

207.80

207.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康****

193.51

193.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

193.51

193.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

行政單位醫(yī)療

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

事業(yè)單位醫(yī)療

111.11

111.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

公務(wù)員醫(yī)療補助

71.82

71.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)****

17376.03

17365.08

0.00

0.00

0.00

0.00

10.95

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)****

3796.65

3795.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

****

城管執(zhí)法

3727.45

3726.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

****

市政公用行業(yè)市場監(jiān)管

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5450.19

5440.19

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

****

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5450.19

5440.19

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

91.72

91.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

城市建設(shè)****

37.78

37.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

53.94

53.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的****

225.17

225.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

城市****

225.17

225.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

7812.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

7812.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水****

15191.02

15191.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

15191.02

15191.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

農(nóng)村社會事業(yè)

15191.02

15191.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障****

880.55

880.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革****

370.37

370.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

住房公積金

370.37

370.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

510.18

510.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅****

510.18

510.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


三、 ****決算表

****決算表

公開03表

部門:點擊登錄查看

單位:萬元

項目

本年****合計

基本****

項目****

上繳上級

****

經(jīng)營

****

對附屬單位補助****

****功能分類

科目編碼

科目名稱

類 款 項

合計

34314.09

4349.75

29964.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)****

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

****

專項業(yè)務(wù)

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)****

622.70

622.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老****

622.70

622.70

0.00

0.00

0.00

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****

414.90

414.90

0.00

0.00

0.00

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****

207.80

207.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康****

193.51

193.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

193.51

193.51

0.00

0.00

0.00

0.00

****

行政單位醫(yī)療

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

****

事業(yè)單位醫(yī)療

111.11

111.11

0.00

0.00

0.00

0.00

****

公務(wù)員醫(yī)療補助

71.82

71.82

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)****

17417.62

3163.18

14254.44

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)****

3846.97

2986.71

860.26

0.00

0.00

0.00

****

城管執(zhí)法

3777.77

2986.71

791.06

0.00

0.00

0.00

****

市政公用行業(yè)市場監(jiān)管

69.20

0.00

69.20

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5441.46

37.88

5403.58

0.00

0.00

0.00

****

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5441.46

37.88

5403.58

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

91.72

0.00

91.72

0.00

0.00

0.00

****

城市建設(shè)****

37.78

0.00

37.78

0.00

0.00

0.00

****

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

53.94

0.00

53.94

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的****

225.17

0.00

225.17

0.00

0.00

0.00

****

城市****

225.17

0.00

225.17

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

138.58

7673.72

0.00

0.00

0.00

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

138.58

7673.72

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水****

15191.02

0.00

15191.02

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

15191.02

0.00

15191.02

0.00

0.00

0.00

****

農(nóng)村社會事業(yè)

15191.02

0.00

15191.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障****

880.55

370.37

510.18

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革****

370.37

370.37

0.00

0.00

0.00

0.00

****

住房公積金

370.37

370.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

510.18

0.00

510.18

0.00

0.00

0.00

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅****

510.18

0.00

510.18

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項****情況。


四、 財政撥款收入****決算總表

財政撥款收入****決算總表

公開04表

部門:點擊登錄查看

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

33944.66

一、一般公共服務(wù)****

8.70

8.70

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

316.89

二、外交****

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

三、國防****

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全****

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育****

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科學(xué)技術(shù)****

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游體育與傳媒****

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社會保障和就業(yè)****

622.70

622.70

0.00

0.00

九、衛(wèi)生健康****

193.51

193.51

0.00

0.00

十、節(jié)能環(huán)保****

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****

17365.08

17048.19

316.89

0.00

十二、農(nóng)林水****

15191.02

15191.02

0.00

0.00

十三、交通運輸****

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等****

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融****

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地區(qū)****

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然資源海洋氣象等****

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障****

880.55

880.55

0.00

0.00

二十、糧油物資儲備****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、債務(wù)還本****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十五、債務(wù)付息****

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的****

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

34261.55

本年****合計

34261.55

33944.66

316.89

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

226.44

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

226.44

200.08

26.35

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

200.08

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

26.35

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

34487.99

總計

34487.99

34144.74

343.24

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


五、 一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

一般公共預(yù)算財政撥款****決算表

公開05表

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單位:萬元

項 目

本年****

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本****

項目****

合計

33944.66

4297.21

29647.45

201

一般公共服務(wù)****

8.70

0.00

8.70

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

8.70

0.00

8.70

****

專項業(yè)務(wù)

8.70

0.00

8.70

208

社會保障和就業(yè)****

622.70

622.70

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老****

622.70

622.70

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****

414.90

414.90

0.00

****

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****

207.80

207.80

0.00

210

衛(wèi)生健康****

193.51

193.51

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

193.51

193.51

0.00

****

行政單位醫(yī)療

10.58

10.58

0.00

****

事業(yè)單位醫(yī)療

111.11

111.11

0.00

****

公務(wù)員醫(yī)療補助

71.82

71.82

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)****

17048.19

3110.63

13937.55

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)****

3795.70

2935.44

860.26

****

城管執(zhí)法

3726.50

2935.44

791.06

****

市政公用行業(yè)市場監(jiān)管

69.20

0.00

69.20

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5440.19

36.61

5403.58

****

城鄉(xiāng)社區(qū)****

5440.19

36.61

5403.58

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

138.58

7673.72

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)****

7812.30

138.58

7673.72

213

農(nóng)林水****

15191.02

0.00

15191.02

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

15191.02

0.00

15191.02

****

農(nóng)村社會事業(yè)

15191.02

0.00

15191.02

221

住房保障****

880.55

370.37

510.18

22102

住房改革****

370.37

370.37

0.00

****

住房公積金

370.37

370.37

0.00

22103

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

510.18

0.00

510.18

****

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅****

510.18

0.00

510.18

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款****情況。


一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算表

公開06表

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單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利****

3996.21

302

商品和服務(wù)****

262.82

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30101

基本工資

789.42

30201

辦公費

5.05

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30102

津貼補貼

813.95

30202

印刷費

1.69

310

資本性****

13.02

30103

獎金

1003.37

30203

咨詢費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30107

績效工資

195.79

30205

水費

3.58

31003

專用設(shè)備購置

13.02

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

414.90

30206

電費

7.03

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

207.80

30207

郵電費

38.92

31006

大型修繕

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

113.20

30208

取暖費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

71.82

30209

物業(yè)管理費

0.31

31008

物資儲備

0.00

30112

其他社會保障繳費

5.06

30211

差旅費

2.67

31009

土地補償

0.00

30113

住房公積金

370.37

30212

因公出國(境)費用

0.00

31010

安置補助

0.00

30114

醫(yī)療費

5.29

30213

維修(護)費

14.10

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30199

其他工資福利****

5.25

30214

租賃費

2.89

31012

拆遷補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

25.16

30215

會議費

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

0.75

31019

其他交通工具購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

1.31

31021

文物和陳列品購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31099

其他資本性****

0.00

30305

生活補助

12.12

30225

專用燃料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

43.64

31201

資本金注入

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

4.81

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

41.73

31204

費用補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護費

38.73

31206

其他資本性補助

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

11.22

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

13.04

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他****

0.00

0.00

30299

其他商品和服務(wù)****

44.40

39907

國家賠償費用****

0.00

0.00

307

債務(wù)利息及費用****

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00

0.00

30702

國外債務(wù)付息

0.00

39910

資本性贈與

0.00

0.00

0.00

39999

其他****

0.00

人員經(jīng)費合計

4021.37

公用經(jīng)費合計

275.84

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****明細情況。


一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費****決算表

公開07表

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單位:萬元

項目

行次

決算數(shù)

合計

1

40.04

1. 因公出國(境)費

2

0.00

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費

3

38.73

其中:(1)公務(wù)用車購置費

4

0.00

(2)公務(wù)用車運行維護費

5

38.73

3. 公務(wù)接待費

6

1.31

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費****決算情況,包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際****。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入****決算表

公開08表

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單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年****

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

****功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本****

項目****

類 款 項

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

26.35

316.89

316.89

0.00

316.89

26.35

212

城鄉(xiāng)社區(qū)****

26.35

316.89

316.89

0.00

316.89

26.35

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

0.00

91.72

91.72

0.00

91.72

0.00

****

城市建設(shè)****

0.00

37.78

37.78

0.00

37.78

0.00

****

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****

0.00

53.94

53.94

0.00

53.94

0.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的****

26.35

225.17

225.17

0.00

225.17

26.35

****

城市****

0.00

225.17

225.17

0.00

225.17

0.00

****

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的****

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

26.35

注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、****及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算表

公開09表

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單位:萬元

項 目

本年****

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本****

項目****

欄次

1

2

3

合計

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****情況。

2.本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的****。

第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入****決算總體情況說明

(一)收入****決算總體情況說明

2024年度本部門收入總計34550.53萬元,****總計34550.53萬元,與上年決算數(shù)相比,各減少15733.68萬元,下降31.29%。主要是以支定收,垃圾處理費、保潔費用、公共照明費用、轉(zhuǎn)運站費用****等減少,相應(yīng)的收入減少。

(二)收入決算情況說明

2024年度收入34272.50萬元,比上年決算數(shù)減少15646.19萬元,下降31.34%,具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入33944.66萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入316.89萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入0.00萬元。

6.經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入10.95萬元。

(三)****決算情況說明

2024年度****34314.09萬元,比上年決算數(shù)減少15570.92萬元,下降31.21%,具體情況如下:

1.基本****4349.75萬元。其中,人員****4073.41萬元,公用****276.34萬元。

2.項目****29964.34萬元。

3.上繳上級****0.00萬元。

4.經(jīng)營****0.00萬元。

5.對附屬單位補助****0.00萬元。

二、財政撥款收入****決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計34487.99萬元,****總計34487.99萬元,與上年決算數(shù)相比,各減少15586.38萬元,下降31.13%。主要是:以支定收,垃圾處理費、保潔費用、公共照明費用、轉(zhuǎn)運站費用****等減少,相應(yīng)的收入減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款****決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算撥款****33944.66萬元,比上年決算數(shù)減少5024.21萬元,下降12.89%,具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計):
(一)****-專項業(yè)務(wù)****8.70萬元,較上年決算數(shù)凈增加8.70萬元。主要原因是新增1208工程費用****。
(二)****-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****414.90萬元,較上年決算數(shù)減少33.52萬元,下降7.48%。主要原因是本年退休人數(shù)增加,故養(yǎng)老保險****減少。
(三)****-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****207.80萬元,較上年決算數(shù)減少16.06萬元,下降7.17%。主要原因是本年退休人數(shù)增加,故職業(yè)年金****減少。
(四)****-行政單位醫(yī)療****10.58萬元,較上年決算數(shù)增加0.41萬元,增長4.03%。主要原因是本年度行政醫(yī)療保險基數(shù)增加,繳費****相應(yīng)增加。
(五)****-事業(yè)單位醫(yī)療****111.11萬元,較上年決算數(shù)減少5.95萬元,下降5.08%。主要原因是本年事業(yè)人員退休人數(shù)增加,故事業(yè)單位醫(yī)療****減少。
(六)****-公務(wù)員醫(yī)療補助****71.82萬元,較上年決算數(shù)減少6.69萬元,下降8.52%。主要原因是本年退休人數(shù)增加,故公務(wù)員醫(yī)療補助****減少。
(七)****-城管執(zhí)法****3726.50萬元,較上年決算數(shù)減少249.22萬元,下降6.27%。主要原因是節(jié)約****,減少行政執(zhí)法專項費用、指揮中心運行經(jīng)費等****。
(八)****-市政公用行業(yè)市場監(jiān)管****69.20萬元,較上年決算數(shù)增加36.89萬元,增長114.18%。主要原因是垃圾分類屋建設(shè)費用增加。
(九)****-城鄉(xiāng)社區(qū)****
(十)****-其他城鄉(xiāng)社區(qū)****7812.30萬元,較上年決算數(shù)增加7614.49萬元,增長3,849.40%。主要原因是修改功能分類,用于路燈照明維護及管理費用。
(十一)****-農(nóng)村社會事業(yè)****15191.02萬元,較上年決算數(shù)增加1339.89萬元,增長9.67%。主要原因是將鎮(zhèn)街承包的保潔項目納入我局****。
(十二)****-住房公積金****370.37萬元,較上年決算數(shù)減少3.98萬元,下降1.06%。主要原因是是本年退休人員增加,繳交相應(yīng)減少。
(十三)****-其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅****510.18萬元,較上年決算數(shù)凈增加510.18萬元。主要原因是新增晉江市****
(十四)****-重大公共衛(wèi)生服務(wù)****0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1200.94萬元,下降100%。主要原因是疫情結(jié)束,無相關(guān)****。
(十五)****-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施****0.00萬元,較上年決算數(shù)減少47.52萬元,下降100%。主要原因是我局已無公共自行車運營項目相關(guān)費用****。

四、政府性基金預(yù)算財政撥款****決算情況說明

2024年度政府性基金****316.89萬元,比上年決算數(shù)減少10561.98萬元,下降97.09%,具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計):
(一)****-城市建設(shè)****37.78萬元,較上年決算數(shù)減少2255.91萬元,下降98.35%。主要原因是將夜景建設(shè)相關(guān)****調(diào)整至其他科目,僅剩餐廚垃圾收運費用。
(二)****-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****53.94萬元,較上年決算數(shù)減少908.38萬元,下降94.39%。主要原因是調(diào)整功能分類,僅剩環(huán)衛(wèi)規(guī)劃、城市家具、導(dǎo)則編制費用等****。
(三)****-城市********225.17萬元,較上年決算數(shù)減少171.49萬元,下降43.23%。主要原因是減少城市垃圾收運系統(tǒng)改造工程費用。
(四)****-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)****0.00萬元,較上年決算數(shù)減少348.15萬元,下降100%。主要原因是去年用于綜合固廢填埋場運營****,本年無此****。
(五)****-農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境****0.00萬元,較上年決算數(shù)減少72.00萬元,下降100%。主要原因是去年用于農(nóng)村公廁建設(shè)泉州市****
(六)****-城市公共設(shè)施****0.00萬元,較上年決算數(shù)減少6806.05萬元,下降100%。主要原因是調(diào)整功能分類,將相應(yīng)****放入****。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款****決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算****0.00萬元,比上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平,主要原因是本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的****。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本****決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本****4297.21萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費4021.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利****、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費275.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)****、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性****、贈與。

2024年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費****40.04萬元,完成全年預(yù)算的100.00%;較上年減少21.31萬元,下降34.74%。當年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:三公經(jīng)費****嚴格參照預(yù)算執(zhí)行。當年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是:去年有新購入皮卡車,本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費****0.00萬元,完成全年預(yù)算數(shù)0.00%,與全年預(yù)算數(shù)持平;較上年增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。全年安排本部門組織的出國(境)團組0個,參加其他部門出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。當年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年無因公出國(境)經(jīng)費****。當年決算數(shù)等于上年決算數(shù)的主要原因是:本年無因公出國(境)經(jīng)費****。

(二)公務(wù)用車購置及運行費****38.73萬元,完成全年預(yù)算的100.00%;較上年減少21.91萬元,下降36.13%。其中:

公務(wù)用車購置費****0.00萬元,完成全年預(yù)算數(shù)0.00%,與全年預(yù)算數(shù)持平;較上年減少22.05萬元,下降100.00%。2024年度公務(wù)用車購置0輛,當年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。當年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是:本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費****。

公務(wù)用車運行費****38.73萬元,完成全年預(yù)算的100.00%;較上年增加0.14萬元,增長0.36%。當年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)用車運行維護****嚴格參照預(yù)算執(zhí)行。當年決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因是:行政執(zhí)法保障需要,車輛出行有所增加。截至****,本部門公務(wù)用車保有量為27輛。

(三)公務(wù)接待費****1.31萬元,完成全年預(yù)算的100.00%;較上年增加0.60萬元,增長84.51%。當年決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)接待費****嚴格參照預(yù)算執(zhí)行。當年決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因是:上級檢查次數(shù)及人數(shù)有所增加。累計接待6批次、121人次。

八、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2024年度12個項目實施單位自評,分別是村(社區(qū)****、城市公共照明服務(wù)費用等項目,涉及財政撥款資金共計37066.08萬元。(《項目****績效自評表》詳見附件一)
對12個項目實施部門評價,分別是村(社區(qū)****、城市****

九、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費****269.18萬元,比上年決算數(shù)增加97.69萬元,增長56.97%,主要是:機構(gòu)改革職能增加導(dǎo)致相關(guān)****增加。

(二)政府采購情況

本部門2024年度政府采購****總額191.62萬元,其中:政府采購貨物****191.62萬元、政府采購工程****0.00萬元、政府采購服務(wù)****0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.62 萬元,占政府采購****總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額191.62萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物****金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程****金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)****金額的0.00%。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至****,本部門共有車輛29輛,其中:副部(?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車27輛,其他用車主要是城市管理巡邏用車和****巡邏用車;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。


第四部分
名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政

預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”

“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本****:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

十、項目****:指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的****。

十一、經(jīng)營****:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的****。

十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等****;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置****(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等****;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)****。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


第五部分
附件

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

村(社區(qū)****

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

根據(jù)《中共晉江市****

主要成效

根據(jù)《中共晉江市****

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

7300.00

7275.00

3522.67

10

48.42

0

其中:當年財政撥款

7300.00

7275.00

3522.67

48.42

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

全市實行“村(社區(qū))清掃、收集,鎮(zhèn)(街道)清倒、中轉(zhuǎn),市轉(zhuǎn)運、處理”的生活垃圾城鄉(xiāng)一體化處理模式,各鎮(zhèn)(街道)所有行政村(社區(qū))、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進一步落實環(huán)衛(wèi)保潔工作“七個一”機制,規(guī)范保潔隊伍配備,明確保障環(huán)衛(wèi)經(jīng)費投入,進一步提升村(社區(qū))****水平,建立健全****管理長效機制,切實改善人居環(huán)境。

全市實行“村(社區(qū))清掃、收集,鎮(zhèn)(街道)清倒、中轉(zhuǎn),市轉(zhuǎn)運、處理”的生活垃圾城鄉(xiāng)一體化處理模式,各鎮(zhèn)(街道)所有行政村(社區(qū))、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進一步落實環(huán)衛(wèi)保潔工作“七個一”機制,規(guī)范保潔隊伍配備,明確保障環(huán)衛(wèi)經(jīng)費投入,進一步提升村(社區(qū))****水平,建立健全****管理長效機制,切實改善人居環(huán)境。

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

經(jīng)費數(shù)量

≤6400萬

3522.67

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

提升城市形象

≥10%

10

10

10

社會效益指標

村級環(huán)衛(wèi)工作開展情況

≥10%

10

10

10

生態(tài)效益指標

"全市城鄉(xiāng)****面貌 "

≥10%

10

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

群眾滿意度

≥98%

98

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

"經(jīng)費覆蓋 "

≥200萬人

200

20

20

質(zhì)量指標

問題整改

≥98%

98

10

10

時效指標

項目完成時間

≥12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

公路分中心公路保潔經(jīng)費

主管部門

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實施單位

點擊登錄查看

項目概況

《晉江市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進一步加強農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作實施方案的通知》(晉政辦〔2017〕9號)、《晉江市財政局 晉江市城市管理局關(guān)于晉明路等三條代養(yǎng)縣道保潔移交事項的意見》(晉財〔2019〕226號)泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心負責(zé)專養(yǎng)公路(國道228、324、358)保潔工作,每年補助保潔經(jīng)費360萬元。每季度由市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔辦會同財政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)健、城管等部門開展國****考評,考評合格每季度核撥90萬元保潔經(jīng)費。全年共360萬元

主要成效

《晉江市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進一步加強農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作實施方案的通知》(晉政辦〔2017〕9號)、《晉江市財政局 晉江市城市管理局關(guān)于晉明路等三條代養(yǎng)縣道保潔移交事項的意見》(晉財〔2019〕226號)泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心負責(zé)專養(yǎng)公路(國道228、324、358)保潔工作,每年補助保潔經(jīng)費360萬元。每季度由市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔辦會同財政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)健、城管等部門開展國****考評,考評合格每季度核撥90萬元保潔經(jīng)費。全年共360萬元

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

360.00

360.00

60.00

10

16.67

0

其中:當年財政撥款

360.00

360.00

60.00

16.67

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

進一步加強公路養(yǎng)護管理,提升公路分局專養(yǎng)道路的保潔水平

進一步加強公路養(yǎng)護管理,提升公路分局專養(yǎng)道路的保潔水平

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

經(jīng)費數(shù)量

=360萬元

360

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

城市形象

≥1010%

10

10

10

社會效益指標

群眾環(huán)衛(wèi)意識

≥10%

10

10

10

生態(tài)效益指標

人居環(huán)境

≥10%

10

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

群眾滿意

≥98%

98

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

覆蓋范圍

=3條

3

20

20

質(zhì)量指標

保潔抽查

≥98%

98

10

10

時效指標

保潔時間

=12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

中心市****

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

根據(jù)《晉江市****

主要成效

根據(jù)《晉江市****

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

5200.00

5200.00

1954.48

10

37.59

0

其中:當年財政撥款

5200.00

5200.00

1954.48

37.59

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

按照招標范圍約定的晉江市****

按照招標范圍約定的晉江市****

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

資金投入

=5400萬

5400

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

帶動經(jīng)濟增長情況

≥95%

95

10

10

社會效益指標

提升道路環(huán)境,與社會經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)

≥95%

95

10

10

生態(tài)效益指標

提升環(huán)境

≥95%

95

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

群眾滿意率

=95%

95

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

保潔天數(shù)

=365天

365

20

20

質(zhì)量指標

保潔質(zhì)量

=100%

100

10

10

時效指標

每天做好環(huán)衛(wèi)保潔工作

=365天

365

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

路燈、夜景工程建設(shè)費(市****改革前)

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

晉政文〔2009〕44號關(guān)于晉江市益眾照明發(fā)展有限公司組建方案的批復(fù);2021年公共照明服務(wù)市****改革前的路燈建設(shè)費用尚未支付費用

主要成效

晉政文〔2009〕44號關(guān)于晉江市益眾照明發(fā)展有限公司組建方案的批復(fù);2021年公共照明服務(wù)市****改革前的路燈建設(shè)費用尚未支付費用

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

1000.00

0.00

0.00

10

0.00

0

其中:當年財政撥款

1000.00

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

及時維護消缺,保證夜景設(shè)施亮燈率和設(shè)備完全率,美化城市夜游景觀。

未下達指標

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

運營資金

≤1500萬

0

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

節(jié)約用電

≥15%

15

10

10

社會效益指標

營造夜間夜游環(huán)境

≥20%

20

10

10

生態(tài)效益指標

光污染情況

≥90%

90

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

群眾滿意度

≥90%

90

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

亮燈情況

≥95%

95

20

20

質(zhì)量指標

夜景設(shè)施完好情況

≥92%

92

10

10

時效指標

資金核撥情況

=12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

垃圾處理等相關(guān)費用

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

根據(jù)運營BOT協(xié)議,生活垃圾垃圾75萬噸,89元/噸,約7500萬元;餐廚垃圾處理2.6萬噸,250元/噸,約640萬元;生活垃圾分類費用500萬元;餐飲油煙整治費用50萬元;餐廚垃圾收運費用700萬元;根據(jù)晉城管【2023】73號文件要求,撥付綠城代征收垃圾費手續(xù)費100萬元。

主要成效

根據(jù)運營BOT協(xié)議,生活垃圾垃圾75萬噸,89元/噸,約7500萬元;餐廚垃圾處理2.6萬噸,250元/噸,約640萬元;生活垃圾分類費用500萬元;餐飲油煙整治費用50萬元;餐廚垃圾收運費用700萬元;根據(jù)晉城管【2023】73號文件要求,撥付綠城代征收垃圾費手續(xù)費100萬元。

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

9000.00

9000.00

5954.03

10

66.16

5

其中:當年財政撥款

9000.00

9000.00

5954.03

66.16

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

生活垃圾垃圾75萬噸,89元/噸,約7500萬元;餐廚垃圾處理2.6萬噸,250元/噸,約640萬元;生活垃圾分類費用500萬元;餐飲油煙整治費用50萬元;餐廚垃圾收運費用700萬元

生活垃圾垃圾75萬噸,89元/噸,約7500萬元;餐廚垃圾處理2.6萬噸,250元/噸,約640萬元;生活垃圾分類費用500萬元;餐飲油煙整治費用50萬元;餐廚垃圾收運費用700萬元

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

資金撥付

≥80%

100

8

8

社會成本指標

=無

1

生態(tài)環(huán)境成本指標

=無

1

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

焚燒數(shù)量

≥75萬噸

75

20

20

質(zhì)量指標

焚燒質(zhì)量

≥80%

80

10

10

時效指標

焚燒時間

=12月

12

10

10

效益指標

社會效益指標

人居環(huán)境

≥5%

5

10

10

經(jīng)濟效益指標

垃圾處理

≥5%

5

10

10

生態(tài)效益指標

加快垃圾焚燒

≥5%

5

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

滿意度

≥90%

90

10

10

總分值、評價總分 (S)

93

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

鎮(zhèn)街道骨干公路與縣****

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

《晉江市****

主要成效

《晉江市****

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

7000.00

6173.12

4781.17

10

77.45

10

其中:當年財政撥款

7000.00

6173.12

4781.17

77.45

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

保障各鎮(zhèn)(街道)骨干道路日常環(huán)衛(wèi)保潔工作順利進行,確保道路及綠化干凈整潔,各項檢查、考核合格。

保障各鎮(zhèn)(街道)骨干道路日常環(huán)衛(wèi)保潔工作順利進行,確保道路及綠化干凈整潔,各項檢查、考核合格。

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

道路保潔經(jīng)費

≥5000萬元

6173.12

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

道路保潔市****

≥98%

98

10

10

社會效益指標

道路環(huán)境整潔

≥85%

85

10

10

生態(tài)效益指標

人居環(huán)境整潔

≥10%

10

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

道路整潔滿意率

≥85%

85

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

保潔面積

≥868萬平方米

868

20

20

質(zhì)量指標

保潔質(zhì)量

≥95%

95

10

10

時效指標

完成時間

≥12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

100

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

晉江市“兩違”綜合治理工作考核經(jīng)費

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

根據(jù)《中共晉江市****

主要成效

根據(jù)《中共晉江市****

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

275.00

225.00

0.00

10

0.00

0

其中:當年財政撥款

275.00

225.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

實現(xiàn)“對新增‘兩違’行為露頭就打、出土就拆,實行零容忍,實現(xiàn)零增長,逐步化解歷史遺留‘兩違’問題”的工作目標,全面遏制我市“兩違”行為,提升治理實效,建立“兩違”綜合治理長效工作機制

實現(xiàn)“對新增‘兩違’行為露頭就打、出土就拆,實行零容忍,實現(xiàn)零增長,逐步化解歷史遺留‘兩違’問題”的工作目標,全面遏制我市“兩違”行為,提升治理實效,建立“兩違”綜合治理長效工作機制

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

“兩違”考核獎勵經(jīng)費及辦公經(jīng)費

≤275萬

225

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

控新增,去存量

≥100宗

100

10

10

社會效益指標

規(guī)范化執(zhí)法

≥95%

95

10

10

生態(tài)效益指標

遏制非法占地行為

≥50宗

50

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

“兩違”治理工作的滿意程度

≥98%

98

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

“兩違”拆除宗數(shù)

≥300宗

300

20

20

質(zhì)量指標

“兩違”拆除面積

≥5萬方

5

10

10

時效指標

“兩違”拆除目標完成的時間

≤12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

晉江市****

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

市****

主要成效

市****

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

1000.00

0.00

0.00

10

0.00

0

其中:當年財政撥款

1000.00

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

市****

市****

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

下達經(jīng)費

≤1314萬元

0

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

處理飛灰

≥10%

0

10

0

關(guān)于《晉江市****

社會效益指標

人居環(huán)境

≥10%

0

10

0

關(guān)于《晉江市****

生態(tài)效益指標

空氣治理

≤10%

0

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

滿意率

≥95%

0

10

0

關(guān)于《晉江市****

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

填埋量

≥40000方

0

20

0

關(guān)于《晉江市****

質(zhì)量指標

質(zhì)量達標

≥99%

0

10

0

關(guān)于《晉江市****

時效指標

完成時間

=12月

12

10

10

總分值、評價總分 (S)

30

評價等級

差(60>S)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

資金管理問題

關(guān)于《晉江市****

關(guān)于《晉江市****

項目立項問題

關(guān)于《晉江市****

關(guān)于《晉江市****

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

戶外廣告管理及清洗等相關(guān)費用

主管部門

點擊登錄查看

實施單位

點擊登錄查看

項目概況

1.市區(qū)小廣告清洗費用第三年合同款250萬元。2.根據(jù)文明創(chuàng)城的工作要求和我市防臺抗臺風(fēng)的工作部署,每年至少約拆除200塊以上的違規(guī)戶外廣告牌、安全隱患戶外廣告牌,暫按拆除每塊戶外廣告牌需5000元費用來計算,戶外廣告管理經(jīng)費約100萬元。合計350萬元

主要成效

1.市區(qū)小廣告清洗費用第三年合同款250萬元。2.根據(jù)文明創(chuàng)城的工作要求和我市防臺抗臺風(fēng)的工作部署,每年至少約拆除200塊以上的違規(guī)戶外廣告牌、安全隱患戶外廣告牌,暫按拆除每塊戶外廣告牌需5000元費用來計算,戶外廣告管理經(jīng)費約100萬元。合計350萬元

項目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

年度資金總額

350.00

265.00

0.00

10

0.00

0

其中:當年財政撥款

350.00

265.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

保持市容環(huán)境整治,確保文明創(chuàng)城通過。

保持市容環(huán)境整治,確保文明創(chuàng)城通過。

績效 指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

成本指標

經(jīng)濟成本指標

支付費用

≤200萬

0

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

提升城市形象

≥10%

10

10

10

社會效益指標

市容整治

≥10%

10

10

10

生態(tài)效益指標

保障市區(qū)市容市貌環(huán)境整潔

≥10%

10

10

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

≥97%

97

10

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

覆蓋范圍

≥160公里

160

20

20

質(zhì)量指標

考核合格率

≥97%

97

10

10

時效指標

資金撥付準時率

≤80%

80

10

10

總分值、評價總分 (S)

90

評價等級

優(yōu)(S≧90)

問題與建議(每條問題和建議不少于30個字)

問題類型

存在問題

改進建議

專項資金績效自評表

(2024年度)

專項名稱

安溪固化飛灰外運處置服務(wù)

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